一、部門(單位)職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
1.主要職能:
(1)、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策,編制和規(guī)劃本年度計劃并監(jiān)督實施;
(2)、在職干警培訓(xùn)。做好干警素質(zhì)教育、能力培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn);
(3)、短期培訓(xùn)。對學(xué)員的專業(yè)素質(zhì)進行實用性的培訓(xùn);
(4)、學(xué)歷培訓(xùn)。認真組織教學(xué),使學(xué)生掌握所學(xué)的專業(yè)知識,能順利完成學(xué)業(yè)。學(xué)生科負責(zé)學(xué)生的學(xué)籍管理、生活管理等工作,教務(wù)科負責(zé)學(xué)生的教學(xué)、實習(xí)及其他教研活動等工作;
(5)、負責(zé)與其他單位處理各種工作關(guān)系;
(6)、承辦市委、市政府交辦的其他事項?!?/p>
2.機構(gòu)設(shè)置
單位共設(shè)置三個科室:辦公室、教務(wù)科各學(xué)生科?!?/p>
3.人員情況
單位事業(yè)編制15人,實有在編人數(shù)5人,退休人員12人?!?/p>
同上年度比較無大變化?!?/p>
二、2015年度部門決算表
(公開表格附后)
三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算的基本情況
1.年度收支決算情況
2015年本單位年初預(yù)算數(shù)為40.44萬元,全年財政撥款收入為65.92萬元,其他收入0.04萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.03萬元,總收入為85.99萬元。本年度支出63.55萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年22.44萬元?!?/p>
2.年度一般公共預(yù)算財政撥款情況
2015年本單位支出63.55萬元。①基本支出為635462.55元;②項目支出,本年度單位無項目支出。本年度支出比上年度支出增加,支出增加的原因是人員經(jīng)費增加。
3.年度“三公”經(jīng)費決算情況
“三公”經(jīng)費支出合計4566元,約是公開的部門預(yù)算數(shù)4萬元的十分之一。分項為:因公出國(境)0元;公務(wù)用車購置和運行費為3800元,預(yù)算數(shù)為3萬元;公務(wù)接待費為766元,預(yù)算數(shù)為1萬元。與去年相比,預(yù)算數(shù)沒有變化,支出數(shù)又減少了,是學(xué)校教職員工本著勤儉節(jié)約的宗旨,少吃喝、少坐車節(jié)省了開支?!?/p>
4.年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
學(xué)校是事業(yè)單位,無機關(guān)運行費?!?/p>
5.年度政府采購支出決算情況
本著節(jié)約的原則,2015年學(xué)校沒有任何政府采購支出?!?/p>
(二)、部門決算分析
2015年度本單位在部門決算編制、送審、批復(fù)、公開中做到了及時準確。如因?qū)W校原因未及時收到通知有耽誤的地方,以后盡量改正。
(三)改進措施。
在2015年度的工作基礎(chǔ)上,進一步加強財務(wù)管理工作,完善專項資金管理制度,認真貫徹落實《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》,充分認識到專項資金管理的科學(xué)化、規(guī)范化是提高發(fā)展能力的重要保障,確保管好、用好專項資金。在以后的部門預(yù)算執(zhí)行、決算中進一步完善。爭取按照上級部門級時準確完成任務(wù)。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
在以后的工作中,吸取借鑒往年在資產(chǎn)安全、內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等方面的先進經(jīng)驗和做法,進一步推進項目資金風(fēng)險防范的內(nèi)部控制制度構(gòu)建,保證項目資金的安全,有效防范風(fēng)險舞弊行為的發(fā)生。加強對會計人員的培訓(xùn),提高會計人員的依法理財?shù)哪芰吐殬I(yè)道德水平,進一步完善內(nèi)部會計監(jiān)督,堅持以公開促進項目資金規(guī)范運行,將項目資金的預(yù)算、開支、決算等信息進行公開,便于大家監(jiān)督,確保??顚S?。有力促進社會主義的穩(wěn)定和諧?!?/p>
五、部門聯(lián)系地址及電話:
地址:零陵區(qū)神仙嶺路204號,郵編:425006
辦公電話6331533,手機:13974635519
聯(lián)系人:羅春花
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